Zavrieť

Porady

DBP a dodatočné DP k DPH

Dodávateľ nám vyfakturoval v priebehu tohto roka práce / je to asi 6 fa / ,
teraz v novembri mi spravil ku všetkým 6 fa dobropisy, môžem ich zaúčtovať v novembri a vrátiť tak DPH naraz , alebo musím spraviť dodatočné daňové priznania ku všetkým mesiacom? A keď sme tam mali daňovú povinnosť, tak tým pádom si ju zvýšim, ten rozdiel musím zaplatiť. Dostanem aj pokutu?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    emma01 je offline (nepripojený) emma01

    emma01
    Pokiaľ sú dobropisy vystavené v súlade s § 25 ods. 1 a 2, tak dobropisy uvediete podľa § 25 ods. 3 v tom zdaň. obodobí, kedy bol dobropis vystavený. DDP by ste podávali len v tom prípade, ak dobropisy neboli vystavené podľa § 25.

    DBP a dodatočné DP k DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.