Odhadujem že odberateľ je registrovaný pre DPH v inom členskom štáte. Potom do DPH sa to neuvádza (jedná sa o prenos daňovej povinnosti do inej členskej krajiny EÚ - podľa sídla odberateľa) - miesto plnenia nie je v SR. Fakturovanú službu uvediete v Súhrnnom výkaze, kód "2", v kontrolnom výkaze neuvádzate.