Vystavili sme faktúru v januári zdan.pln.január na sumu za služby poskytnuté na SK pre zahraničného IČ DPH, vystavili sme ju s DPH a dph sme následne aj odviedli do štátneho rozpočtu. Tento mesiac sme prišli na to, že tá faktúra mala by ť bez dph §15. Nechceli sme podávať opravné priznanie, dá sa postupovať aj inak? Ďakujem