Predpokladám, že ty prenajímaš (nejde o vrátenie preplatku na nájomnom) - tu by som ťa upozornila na to, že do
DPH musíš dať nájom aj keď nebol uhradený. Prenájom účtuješ cez interný doklad, resp. ako OF (podľa toho, ako Ti umožňuje tvoj softvér), kde číslom do KV je číslo zmluvy a posudzuješ osobu, ktorej prenajímaš: ak je to FO, PO (bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú platiteľmi
DPH) do KV ide do A1, ak je to občan, do D2.