Zavrieť

Porady

Registrovaný podľa §7 a daňová povinnosť zo zahraničných faktúr, ako zaúčtovať?

Prosím Vás o pomoc! Firma je zaregistrovaná podľa par. 7, a dostal zahraničné faktúry (za tovar, aj za služby) bez DPH, on má povinnosť zaplatiť DPH, lenže ako so zaúčtovaním?
Celá suma na faktúre je 504/321
a následne 20%-ná DPH je xxx/343? Čo dať ako protiúčet k tomu? Mám dať nákladový účet (504 - ale ako nedaňový náklad?)
Ďakujem pekne.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    vodniksro je offline (nepripojený) vodniksro

    vodniksro
    ja osobne takuto DPH uctujem na 548 - ale ako danovu

    Zakon o dani z prijmov:

    Daňové výdavky
    § 19
    (3) Daňovými výdavkami sú aj
    k) daň z pridanej hodnoty
    2. ak na jej odpočítanie platiteľ dane z pridanej hodnoty nemá nárok, alebo pomerná časť dane z pridanej hodnoty, ak platiteľ dane uplatňuje nárok na odpočítanie dane koeficientom podľa osobitného predpisu,6)
    sissy87 Veľmi pekne ďakujem za rýchlu odpoveď!

    Registrovaný podľa §7 a daňová povinnosť zo zahraničných faktúr, ako zaúčtovať?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.