Som mesačným platcom DPH. V mesiaci máj som dodávala tovar v hodnote cca 500 eur do ČR, tým mi vznikla povinnosť podať súhrnný výkaz. Podávam ho mesačne (za máj) tak ako daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz, alebo ho podávam štvrťročne (za 2.štvrťrok)? Posudzuje sa nejako obrat pri podávaní súhrnného výkazu? Alebo je podstatné či som mesačným alebo štvrťročným platcom DPH?