Dobrý deň,
v máji sme vystavili dobropis, ale na iného odberateľa… zistili sme to teraz. Dobropis možme stornovať k 1.6. a vystavit nový dobropis..
Pýtám sa, je treba podat dodatečné priznanie k DPH? Ku KV? Je treba všetky doklady – tj. storno faktúry aj nový dobropis uvést v Kontrolnom za jún?
Ďakujem