Zavrieť

Porady

Stravné a DPH

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, keď mám faktúru za stravné zo stravovacie zariadenia, a zapíšem faktúru s DPH-čkou nie v celej výške, ale len z 55% čo platí zamestnávateľ, už nemusím odvádzať DU DPH na výstupe?
Sú dve možnosti: buď uplatním odpočet z celej faktúry a odvediem DU DPH zo 45%, alebo uplatním na vstupe len z 55%. Je to tak správne? Prosím odsúhlaste mi to.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Nemôžeš zaúčtovať len 55% z faktúry. Ale ak si dph na vstupe neuplatníš, nemusíš potom už predaj dodaňovať.
    4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    marions myslím zapísať faktúru tak, že dph vo faktúre bude len z 55ˇ% stravného, ostatné ako VNOZD
    Tweety nie je to správny postup
    marions Tak je správna druhá možnosť, že ju zapíšem s DPH v celej výške? Len keď je v nej aj suma stravného pre SZČO, z ktorej nieje nárok na odpočet DPH, ako ju potom mám rozúčtovať? Jedná sa o JU
    marions Nieje to teda správny postup, ale výsledok správny? Už netreba odvádzať zo SL DPH?
      zbaliť

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.