Zavrieť

Porady

vystavenie VF

dodávateľ z CZ vystavil pod svojim IČ DPH faktúru pre SK odberatela platcu DPH. Keďže tovar neopustí CZ, faktúroval s 21 % českou DPH. Tovar bol prepravený inému CZ odberatelovi. Faktúrovať bude SK firma. v CZ nie je nijako registrovaná. Bude faktúrovať s DPH? alebo nie? a čo KV, SV, priznanie DPH, resp. ďaľšie povinnosti.... Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KloferHladny je offline (nepripojený) KloferHladny

    KloferHladny
    Celý obchod je predmetom českej, nie slovenskej DPH. SK firme vzniká povinnosť registrovať sa pre DPH v ČR.
    ekopo dobre, ok VF sa tak neobjavuje ani v KV ani v priznaní DPH ani v SV....?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.