Keď konateľ firmy absolvuje pracovnú večeru napr. v Anglicku, kde má aj obchodných partnerov, ktorým pravidelne faktúruje, donesie doklad z registračky o tejto pracovnej večery, je treba to na Slovensku "prehnať" cez DPH? na bločku z Anglicka nieje vyčíslená DPH, je tam iba TOTAL. mám to iba dodaniť a odviesť na Slovensku DPH a nepýtať DPH na vstupe? alebo celkovo samozdaniť, čiže odviesť výstup a pýtať si aj vstup?
ďakujem moc.