Mám otázku ohľadom faktúry za prac.odevy-je za december 27.12.2014 -prac.odevy dávali zamestnancom koncom januára, preto klient čakal faktúru za január, ale bola pripnutá k inej faktúre v decembri, čo s ňou.Nechcú podávať daň.priznanie DPH dodatočné, kde si uplatnia DPH-čku, tak to môžem zaúčtovať tú DPH na 548 nedaňové?A čo s tým materiálom, keď už je spravené daň.priznanie PO, účtovná závierka za rok 2014, môžeme to dať vo februári teraz na sklad na 112 a vydať do spotreby?Alebo otvoriť knihy a zaúčtovať to ako nevyf.dodávky oproti akému účtu?112?Nemôže sa to prijať vo februári 2015?