Prosím Vás, dohodli sme s konateľom, že jedno firemné auto bude používať len na súkromné účely. T.j. všetky náklady s tým autom súvisiace budem účtovať ako nedaňový výdavok (PHM,odpisy,daň z MV,opravy). Nemusím mu v tom prípade zdaňovať jeho používanie podľa §5 ods.3a). Správne som to pochopila?