Zavrieť

Porady

Náklady na výnosy minulých rokov.

Vlani sme ukončili stavbu a 12/05 sme vystavili konečnú faktúru. Ale v roku 2006 ešte mám nejaké náklady, ktoré vznikli na dokončenie prác. Tieto náklady mi vznikli v apríli 2006, o ktorých som nevedela do uzávierky r. 2005. Čo s nimi? Ako to zaúčtovať? Ďakujem pekne a prajem pekný deň.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Jara je offline (nepripojený) Jara

    Jara
    Myslím že pokiaľ ide o opravy po kolaudácii tak nemusíš dávať na náklady minulých období. Vznikli teraz. Záleží ako máš dokumentáciu, keď bola vystavená konečná faktúra. Niekedy som robila ekonómku stavebnej firmy, ale počítali sme tam s nejakou %-tuálnou čiastkou na takéto prípady a tie boli účtované na konci roka ako náklady budúcich období. V novom roku sme to odúčtovavali. No možno je niekto a poradí lepšie keď to robí v súčasnosti.

    zlatica76 je offline (nepripojený) zlatica76

    zlatica76
    Ak sú faktúry z r. 2006 (t.j. všetky relevantné dátumy) môžeš to dať kľudne do nákladov. Akurát by si si mala prehodnotiť konečnú kalkuláciu, aby si vedela, koľko ťa stavba skutočne stála. Možno by ešte stálo za úvahu, či by zákazník nepreplatil aj tieto dodatočné náklady.

    Teoreticky by si si mala robiť rezervu (nedaňovú) na takéto prípady, ale ak sa ti to stalo po prvý raz, skutočne si to nemohla vedieť. Nie je to oprava minulých období.

    Martinella je offline (nepripojený) Martinella

    Martinella
    Podľa môjho názoru, ak ide o významnú položku nákladov, tak potom sa to musí zaúčtovať cez 428/429 do nákladov roku 2005 a podať opravné daňové priznanie. Aj keď ste o tých nákladoch do uzávierky nevedeli. Ak je to nevýznamná položka tak v tomto roku na nákladový účet ale daňovo neuznaný.

    Orsz je offline (nepripojený) Orsz

    Orsz
    Z dotazu nie je jasné,či sa jednalo o opravu alebo novopostavenie,či TZ. Ak je to druhá možnosť,v podstate až do kolaudácie budovu nemožno zaradiť do majetku a odpisovať.Predpokladám,že ku kolaudácii ešte nedošlo,alebo došlo až v r.2006.Takže dokončovacie práce zaúčtujete na 042 a spolu so všetkými nákladmi zaradíte na 021 dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudácie - dňom zaradenia do užívania v r.2006. Ak kolaudácia a zaradenie prebehlo v r.2005, dodatočné náklady vzniknuté v 04/06 - budú zaúčtované podľa povahy na 511 - oprava,údržba, alebo ak je to suma do 30000,- - ako TZ majetku do 30000,- v roku jednorázovo do nákladov - 501...,ak je to nad 30000,- zúčtovať na 042 - a zaradiť na 021 ako TZ stavby.

    Jana G. je offline (nepripojený) Jana G.

    Jana G.
    Milé dievčence,
    doplním moju otázku. Ide o dokončovacie práce, ktoré boli zarátané vo výnosoch r. 2005. Nejde o stavbu ako takú, neúčtujem o zakázkovej výrobe. Tá stavba bola deklarovaná ako oprava alebo úprava vylepšenie niečoho ... čo sme robili. Čo by bolo výhodné pre mňa, keby som mala nejaký zápis, že sa jedna o odstránenie závad. To by som dala na triedu 5. Ale ako to bude ukončenie takže asi nedaňové náklady. Neviem či je to dosť zrozumiteľne ale aj tak ďakujem pekne.

    zlatica76 je offline (nepripojený) zlatica76

    zlatica76
    Martinella, Orsz - ste trochu mimo. Tu ide o stavbu na kľúč - t.j. uplatňujú sa zásady účtovania o zákazkovej výrobe. Tá stavba nie je v majetku spoločnosti.
    V r. 2005 sa účtovali rôzne náklady na zákazku (stavbu) a v 12/2005 sa stavba vyfakturovala s tým, že už mali všetky náklady zaúčtované.
    V r. 2006 ale sa "zjavila" (kde sa vzala-tu sa vzala) faktúra, ktorá súvisela s touto stavbou - buď to bola oprava v rámci garančnej doby (v tom prípade je to daňovo uznaný náklad), alebo to bola ešte nejaká dodatočná práca (ale pokiaľ je faktúra z r. 2006 - dátum dodania, termíny prác, atď atp) - tiež to ide o nákladov bežného roka. Nie je to oprava minulých období a to ani v prípade, ak by išlo o významnú položku. Ako môžem dávať do nákladov r. 2005 niečo, čo vzniklo v r. 2006? A je to preukázateľné? Akurát pre vnútropodnikovú kontrolu by som si upravila konečný rozpočet.

    Jana G. je offline (nepripojený) Jana G.

    Jana G.
    Ešte pridám takú malú podotázku. Kedy sa účtuje o zákazkovej výrobe, pretože si myslím, že mi to tohto roku bude asi hroziť. Poraďte.

    zlatica76 je offline (nepripojený) zlatica76

    zlatica76
    Janka, toto som už s tebou preberala. O zákazkovej výrobe hovorí § 30 postupov.
    V stručnosti. O zákazkovú výrobu ide ak sú splnené tieto podmienky (tuším všetky):
    - ide o výrobu aktíva alebo súboru aktív (budova, most, elektráreň...)
    - nie je dôležité ako dlho trvá zákazky (deň, mesiac, rok - ale dôležité bude ak ta ten mesiac chytí v decembri-januári)
    - ide o výrobu aktíva na špeciálnu požiadavku odberateľa (t.j. už druhé také nevyrobíš - napr. most postavíš jeden, a aj keď staviaš druhý sú tam iné podmienky - napr. cesta, pôda)
    - je uzavretá písomná zmluva na túto dodávku

    Dávala som síce príklad na most, ale napr. naša firma stavia teplárne (elektrárne), tzn. že každá tepláreň je svojím spôsobom špecifická, je to zákazka, aj keď sa tam použije rovnaký materiál, možno aj postup, ale sú iné podmienky odberateľa, iný štát, atď.

    Náklady na výnosy minulých rokov.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.