Zavrieť

Porady

DPH pri nadobudnuti tovaru z EU

Dobry den,potrebovala by som poradit ako mam vyriesit nasledovny problem:
firma,ktora je platitel DPH na Slovensku kupila tovar od ceskeho platitela.
FA bola vystavena nasledovne:
datum vystavenia 30.8.
datum dodania 30.8.
a ku mne sa dostala az 30.9.Kedy mi vznikla danova povinost a narok na odpocet? Ja som ju zahrnula do danoveho priznania 9/2004./kurz na prepocet dph 30.8./a teraz neviem,ci som to urobila spravne..((

Dalsia FA /od toho isteho dodavatela/:
datum vystavenia: 30.6.
datum dodania: 30.6.

a ku mne sa dostala az 30.9.Kedy mi vznikla danova povinost a narok na odpocet?Asi budem musiet podat dodatocne danove priznanie za 6/2004...
Nakoniec nam este cesky dodavatel fakturoval prepravu z CR do SR.Ako mam postupovat pri pri preprave?Dakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Iveta25 je offline (nepripojený) Iveta25

    Iveta25
    V prvom prípade ti vznikla daňová povinnosť a nárok v 8/04, ale keďte si do podania daňového priznania za 8/04t.j. do 25.9 nemala faktúru , postupovala si správne,čiže si ju dala až za 9/04.k tomuto vyšlo aj usmernenie minist.financií neskôr ti pošlem číslo.
    Tak isto aj ten druhý prípad.

    Luckasari je offline (nepripojený) Luckasari

    Luckasari
    Iveta25
    V prvom prípade ti vznikla daňová povinnosť a nárok v 8/04, ale keďte si do podania daňového priznania za 8/04t.j. do 25.9 nemala faktúru , postupovala si správne,čiže si ju dala až za 9/04.k tomuto vyšlo aj usmernenie minist.financií neskôr ti pošlem číslo.
    Tak isto aj ten druhý prípad.
    pozor pozor, názor čo sa týka odpočítania DPH je správne, ale toto je faktúra zo zahraničia, pri ktorej máme povinnosť nielen odpočítať daň, ale ju aj odviesť (to je to samozdanenie), no a povinnosť odviesť daň vznikla dátumom vystavenia faktúry, takže v 1.prípade v auguste, a v 2.prípade v júnu - vznikla teda povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k augustu a k júnu

    čo sa týka prepravy, je potrebné napísať podrobnejšie, o akú prepravu, kam komu pre koho, atď. sa jedná, môže sa to totiž riadiť §15, alebo §16 - treba podrobnosti napísať

    zuzana1500 je offline (nepripojený) zuzana1500

    zuzana1500
    Co sa tyka tej prepravy:tovar z CR dovezeny do SR.FA vystavena nasledovne:

    datum vystavenia:30.6.

    datum dodania:30.6.
    ku mne sa FA dostala az 30.9.((

    a co sa tyka tych dodatocnych priznani:volala som s nejakou pani z danoveho uradu, a ta mi povedala,ze mam podat dodatocne priznanie za 6 a 8/2004.
    6/2004-priznat danovu povinnost a uplatnit odpocet
    8/2004-priznat danovu povinnost a uplatnit odpocet
    Naposledy upravil zuzana1500 : 27.10.04 at 09:23

    Luckasari je offline (nepripojený) Luckasari

    Luckasari
    predpokladám, že fa je vystavená bez DPH, takže znova samozdanenie - daňová povinnosť mala byť v júni, takže dodatočné daňové priznanie,
    odpočítanie tiež malo byť v júni, ale keďže fa prišla až v septembri, tak bude až v septembri

    Luckasari je offline (nepripojený) Luckasari

    Luckasari
    ja by som mala tendenciu takisto povedať, že odpočítanie aj odvod DPH v tom istom mesiaci, no ale keď si prečítam to usmernenie, tak by som sa bála, čo by mi povedali, či by mi DÚ potom neskôr nevytkol, že som si odpočítala daň skôr, ako som mohla

    emily je offline (nepripojený) emily

    emily
    Zuzana, čo sa týka odpočtu dali Ti z DÚ zlé usmernenie. Odpočet si nemôžeš uplatniť , kým nemáš doklad. Povinnosť máš v 6 a 8, ale nárok na odpočet máš až keď máš doklad, čiže v 9. Toľko zo školenia.
    Myslím, že to isté tvrdí Luckasari.

    Gira je offline (nepripojený) Gira

    Gira
    Podľa §20 Zákona o DPH vzniká daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu:

    a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
    b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písm. a)

    Na základe toho by som v prvom prípade s kľudným svedomím samozdanila a uplatnila právo na odpočet v mesiaci 09/2004, pretože splním povinnosť podľa §20 písm. a)

    Ten druhý prípad je už horší, tam už by som podala dodatočné daňové priznanie.

    Annamac je offline (nepripojený) Annamac

    Annamac
    Súhlasím s Emily a Luckasari , dodat.daň.pr. za 6 a 8/04 daňová povinnosť a odpočítanie dane v 9/04.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.