Zdravím, nechcem zakladať novú tému, tak pokračujem....SZČO platiteľ DPH má virtuálnu reg. pokl cez DÚ, účtovanie a vystavovanie cash tuzemským odberateľom je jasné, ale prvýkrát ide dodávať tovar do Rakúska /samozrejme veľkoobchodu čiže VF bude bez DPH// a Rakúšania mu idú platiť "cashom", vystavuje aj vtedy príjm. doklad cez ERP bez DPH alebo vklad na účet alebo čo???Ďakujem krásne!!!!