Zavrieť

Porady

cukrárenská výroba

Dobrý deň, vedel by mi niekto poradiť ako sa účtuje cukrárenská výroba v podvojnom účtovníctve? Firma účtuje spôsobom B.Pečie koláče, ktoré potom predáva v bufete. Vopred ďakujem
Môže sa to účtovať ako 501/321/211 Nákum materiálu
311/211/604 Predaj tovaru
ale potom to na základe výdaja z cukrárne preúčtujem 604/601 ako predaj vlastných výrobkov a znížim výnosy za predaj tovaru.
Ospravedlňujem sa keď som to zaradila do zlej oblasti
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    mudroš je offline (nepripojený) mudroš

    mudroš
    To čo predávate mimo bufetu by malo byť vo výnosoch na 601 ako tržby za predaj vlastných výrobkov.
    Predaj v bufete (§ 43 ods. 13 postupov účtovania) sa má aktivovať. Pri spôsobe A by sa to účtovalo
    aktivácia 132/ 621
    predaj 504/132
    tržba 211/604

    Aj pri sôsobe B by to vo výkaze ziskov a strát malo vyzerať rovnako.

    Ja by som postupoval asi takto:
    počas roka by som tržby účtoval na 601 - nie v predajni a na 604 - v predajni.
    Na konci roka by som výrobky predané v predajni preúčtoval 504/621. Tým do výkazu ziskov a strát dostanem také hodnoty, ako keby som účtoval spôsobom A.

    Ešte sa nesmie zabudnúť na zásoby na konci roka.
    Naskôr by som asi všeky zaúčtoval 113/613
    potom zásoby v predajni by som preúčtoval
    613/113
    132/621

    wasko je offline (nepripojený) wasko

    wasko
    Ďakujem za radu, ale mám v tom chaos.
    Takže nákum materiálu na výrobu koláčov účtujem riadne 501/211/321
    Ďalej neviem čo znamená nie v predajni účtovať na 601, to je na faktúru,alebo na základe objednávky?
    Koláče vyrábame iba pre vlastný bufet, akcie ako svadby,na objednávku nerozvážame výrobky do iných predajní
    V bufete predávame aj riadny tovar, ktorý sme nakúpili a ďalej ho predávame aktivuje sa aj ten alebo len vlastné výrobky?
    Takže keby som napríklad mala tržbu za rok 60000,- účtojem takto?
    60000,- 211/604 v priebehu roka
    60000,- 504/621 na konci roka
    Zásoby na konci roka všetky- 113/613to sú zásoby na sklade aj v predajni?
    materiál nakúpený na zákusky 112/501 /napr.múka,cukor atď/ ?
    Zásoby len v predajni 613/113
    132/621 ?
    Ja by som to potrebovala vysvetliť po lopate. Nevedeli by ste mi uviesť nejaký konkrétny príklad aj z číslami?
    Nebudú potom výnosy 2x aj na 604 aj na 621?

    Vopred veľmi pekne ďakujem
    Naposledy upravil wasko : 01.06.06 at 09:43

    mudroš je offline (nepripojený) mudroš

    mudroš
    Skúsim ce víkend urobiť nejaký príklad.

    Čo sa týka výnosov, vo výnosoch bude aktivácia, ale tá sa kompenzuje zmenou stavu výrobkov na strane MD.

    cukrárenská výroba

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.