Dobrý deň, prosím o možnú skorú odpoveď na moju veľkú prosbu o informáciu : Pani vedúca ekonómka povedala, že vraj zle účtujem príjem úhrady za napr. za drevo. Mám zaúčtovať príjem na bankový účet podpoložku 223 001 – len za čisté drevo a na podpoložku 131 – DPH.
Taktiež chce aby som účtovala obdobne aj pri dodávateľských faktúrach. Ja celú tržbu za faktúru účtujem na podpoložku 223 001. Na účet 131 alebo 637 035 účtujem len DPH pri úhradu na daňový úrad. Tak ako ja účtujem, účtuje aj iné príspevkové organizácie.
Pani vedúca vraví, že keď to naúčtujem spolu – tržbu za drevo spolu s DPH, tak tým skresľujem výnosy. Ďakujem za skorú odpoveď a ostávam s pozdravom.
Alena