ahojte, prosím Vás o radu:
Spoločnosť poskytuje služby geologického prieskumu - vrtné práce, odber vzoriek z jadra, spracovanie údajov do projektov... ktoré spadajú do sekcie F 43.13.10
Samotné vŕtanie si ale objednávame u ČR dodávateľa ktorý to tu fyzicky navŕta a vyfakturuje - uplatňujeme reverse-charge
My následne odoberieme vzorky, spracujeme, vyhodnotíme a spolu s výsledkami odovzdáme odberateľovi projekt s týmito údajmi.
Bude moja faktúra s prenosom daňovej povinnosti keď to vŕtanie fyzicky nerobím iba ho využívam na svoje ďalšie služby?