Ahojte, firma dostala faktúru za obedy pre zamestnancov s DPH (cena lístka 2,75 + DPH). Faktúra došla za mesiac február po podaní daňového priznania za február. akže nebola odpočítaná DPH na vstupe, ale ani uplatnená na výstupe. Zamestnávateľ prispieva 55% zo 4,20 , t.j. 2,31 eur. Zamestnancom bola zrazená cena za obedy vrátane DPH (0,44 + DPH) vo februárových výplatách koncom marca. Kedy vzniká daňová povinnosť na výstupe za tieto obedy - vo februári, kedy boli poskytnuté, alebo v marci, kedy bola zrážka z februárovej mzdy? Ďakujem