Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Prosím o pomoc, nemám v jednej veci jasno.
Týka sa to zaúčtovania sumy, pri ktorej je DPH bez možnosti odpočítania, alebo sa uplatňuje odpočítanie dane koeficientom.
Ako zaúčtujem sumu? Mám rozpísať pri neupl. DPH aj tých 19% a základ, ktoré sa mi automaticky znázornia pod kolónkou suma na výdavkovom doklade? A mám urobiť aj zápid do DPH, a zaznačiť bez možnosti uplatnenia? Keď to takto spravím, tak sa mi tá neuplatnená DPH nepremietne do prevádzkovej réžie, ale je to zaúčtovane medzi DPH (VNZD) v peňažnom denníku.
Prosím poraďte mi čo robím zle. Alebo keď mám doklad od plátcu DPH a ja si z toho nesmiem uplatniť DPH, tak jednoducho nedám zápis do DPH, a vyznačím si na výdavkovom doklade 0%?
Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne a viete na čo sa pýtam.
Prosím poraďte mi.
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Koeficient robíš tak, že keď sa Ti otvorí doklad pre DPH, zaškrtneš Odpočet podľa par.49, ods.4. Vtedy sa Ti otvoria možnosti, čo ide na odpočet, a čo nie. Ak ide celé bez možnosti odpočtu, klikneš na riadok 14-bez možnosti odpočtu. DPH, ktorú si nesmieš odpočítať môžeš dať do nákladov cez uzávierkové operácie na konci roku.