Potrebujem radu:
vystavili sme faktúru do zahraničia do iného členského štátu EU za dodanie služieb s DPH. A takto sme to uviedli aj v daňovom priznaní za 04/2006. Na základe konzultácie s daňovým poradcom nám bolo povedané, že sme mohli vystaviť faktúru bez DPH ak by sme mali najneskôr v deň vystavenia faktúry doklad "Potvrdenie o oslobodení dane a spotrebnej dane". Tento doklad som dostala následne až po úhrade. Odberateľ uhradil sumu bez DPH.
Ako postupovať z pohľadu DPH, vystaviť akože "dobropis", ale čo mu vrátim ak nemám čo. Je potrebné robiť dodatočné daňové priznanie?
Pomôžte mi prosím???????