Mám došlú faktúru z Rumunska za tovar (nábytok, dekorácie atď.). My sme s.r.o. platca DPH, oni sú s.r.o. platca DPH. Faktúru vystavili bez DPH a dali poznámku:
"Dodanie vnútrokomunitárne oslobodené od DPH, v súlade s článkom 138 smernice 2006/112 Európskeho parlamentu."
Nerozumiem tomu. Som zvyknutá dostávať faktúry z ČR za tovar, kde je napísané "daň odvedie zákazník", to znamená, že tovar samozdaním a do kontrolného výkazu ide do B1.
Je toto rovnaká situácia, len je to inak napísané, alebo čo s tým? Ako to má vyzerať v daňovom priznaní (riadok) a v kontrolnom výkaze?
Prosím, poraďte niekto, neviem sa z toho vysomáriť.