Ahojte,
Za 6/2016 som vystavila fakturu bez DPH (stavebne prace) klasicky som to dala do daňového priznania a kontrolneho výkazu. Teraz keď robím DPH za 7/2016 som zistila, že nastala chyba, lebo som tuzemské samozdanenie použila pre osobu, ktorá je neplateľ DPH, čiže nesprávne.
Čo odporúčate? Prerobiť faktúru na faktúru s DPH a podať dodatočné DP a KV? Ako sa mi vo výkazoch táto zmena prejaví?
Ďakujem