Zavrieť

Porady

Fakturácia nájmu - s DPH alebo bez DPH?

Slovenská firma s.r.o. fakturuje zahraničnej osobe registrovanej podľa §5 nájom aj so slovenskou DPH. Je možné fakturovať nájom aj bez slovenskej DPH? (§38)
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KloferHladny je offline (nepripojený) KloferHladny

    KloferHladny
    Miesto dodania: Slovensko (§16 odst 1)
    Oslobodenie od dane: § 38 odst 3
    § 38 odst 5 - Platiteľ sa môže rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od DPH

    Slovenská firma sa rozhodla podľa § 38 odst 5, t.z. nájom ide v režime s DPH. Firmy to robia napríklad preto, aby nemuseli prepočítavať koeficient a uplatňovať iba časť odpočítateľnej DPH. Ak teda slovenská s.r.o. upraví nájomnú zmluvu, môže fakturovať bez DPH (od DPH oslobodené plnenie) a následne musí prepočítať DPH podľa koeficientu (§50)
    4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    nana989 a keď sa dohodneme, že nebudeme odteraz vôbec fakturovať nájom? teraz je nájom fakturovaný zahraničnej osobe, tá si DPH musí žiadať cez refundácie, čo je zdlhave....fakturujeme aj iné výkony (služby) ale priamo do zahraničia pre túto istú zahraničnú osobu samozrejme bez DPH, vieme zmluvne upraviť, že nájom nebude ale bude navýšenie cien pri službách a pod....
    KloferHladny neviem čo viac dodať, všetko som napísal...
    nana989 áno, ďakujem, neviem či dobre chápem výpočet koeficienta.......do čitateľa výnosy (ten nájom?) a do menovateľa všetky výnosy??? príklad nájom ročný 300 tis. všetky výnosy 1mil., tak mi vyjde 0,3 a tento koef 0,3x20 %=6% len toľko si môžem uplatniť na vstupe z došlých faktúr týkajúcich sa energii a pod.???
    KloferHladny Koeficient upravuješ 1x za rok (v poslednom období fiškálneho roku) V čitateli v Tvojom prípade 700 tis (výnosy podliehajúce zdaneniu) a v menovateli 1 mil (všetky výnosy). Koeficient bude 0,7, t.z. v poslednom období (napr december) upravíš DPH odpočítanú za celý rok, znížiš ju o 30 %, uplatníš iba 70% (§ 50 odst 4)
      zbaliť

    Fakturácia nájmu - s DPH alebo bez DPH?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.