Po daňovej kontrole NO za 8/2016 nám DÚ neuznal uplatnenú DPH na vstupe z jednej faktúry. Dnes sme dostali protokol. Keď chcem vysporiadať 343,
tak budem účtovať 548 alebo 538/343 ?
Je to nedaňový náklad, takže v DP to bude pripočítateľná položka. Ale musím o tom účtovať do roka 2016? Aj keď som to dostala v januári 2017?