Forest
Zmluvne je dohovorené, že za služby od založenia spoločnosti do 30.6.2006 ( to sú tie 3 mesiace ) sa vyhotoví jedna faktúra. Takže je to správne?
A druhá otázka... Spoločnosť, ktorá tú faktúru dostane, je platca DPH do 05/2006. Uplatní si DPH z celej faktúry, keďže je tam dátum dodania 06/2006 alebo musím rozlíšiť a apríl zaúčtovať bez uplatnenia DPH?
ak je zmluvne dohodnute, ze za opakovane ci ciastkovo dodavanu sluzbu bude fakturovane stvrtrocne, je to v poriadku, jedine obmedzenie by bolo v pripade, ak by dohodnute fakturacne obdobie presahovalo 12 mesiacov (vid vyssie citovane ustanovenie §19).
co sa uplatnenie odpoctu DPH tyka, tu je priestor na polemiku. diskutoval som tuto otazku dokonca na skoleni s Ing. Jablonkovou, ktora vyjadrila nazor, ze DPH by mala byt v takomto pripade alikvotne kratena. ja osobne zastavam nazor, ze DPH sa uplatnuje v zmysle ustanoveni zakona o DPH, tzn. ked vznikne danova povinnost - ked tato vznikne v obdobi, ked odberatel je uz platitelom, odpocital by som to. koniec-koncov, DPH odvedena bola (zo strany dodavatela)...