Zavrieť

Porady

nesprávny doklad k priznaniu DPH - dodatočné?

v 03/17 sme zaúčtovali faktúru s nesprávnou (nižšou) sumou, prišli sme na to až teraz keď nám náš dodávateľ poslal upomienku

čiže, musíme nesprávnu faktúru stornovať a zaúčtovať správnu = podať dodatočné DP za marec?

resp. je možná oprava teraz v auguste?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Nie nie je potrebné podať DDP. Nárok je možné uplatniť aj neskôr ako vznikol. Pozri §51. Samozrejme v prípade, že neide o faktúru s prenosom DP. Ak áno, je potrebné DDP.
    3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    Pendulum ide o faktúru z členského štátu EÚ a o prenos daňovej povinnosti...
    Tweety Podstatná informácia. Mala si ju dať na začiatku, aby sme nemuseli hádať.
    Pendulum ospravedlňujem sa
      zbaliť

    nesprávny doklad k priznaniu DPH - dodatočné?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.