Mám bloček z ERP z Českej republiky od českej firmy, neplatiteľa DPH za čistiaci prostriedok v čiastke 12,00 EUR, pričom nadobúdateľom je slovenský platiteľ DPH. Uvažujem správne, že takýto bloček nepôjde ani do daňového priznania, ani do kontrolného výkazu DPH, pretože na to aby sa jednalo o nadobudnutie tovaru z iného členského štátu česká firma mala vystaviť plnohodnotnú faktúru aj s uvedením údajov nadobúdateľa (nie iba bloček z ERP, ktorý je zjednodušenou faktúrou) ? Alebo česká firma nemala vystaviť faktúru vôbec, lebo nie je platiteľom DPH ? Ako postupovať vo vzťahu k DPH a ako zaúčtovať takýto bloček ?