za mesiac 09/2017 bola omylom zaúčtovaná došlá faktúra s nesprávnou sumou pričom DP za 09/2017 k DPH bolo už podané, účtovnú opravu sme vykonali v 10/2017, je nutné podať dodatočné DP za 09/2017 alebo môžme ten rozdiel (ide o 3 EUR) vysporiadať v DP za 10/2017? predpokladám, že musíme podať dodatočné DP a aj dodatočný KV...
Naposledy upravil Pendulum : 10.11.17 at 09:36
alebo?