Potrebujem urobiť dodatočné DPH a KV za 3/2015...jedna faktúra tam bola zahrnuta neopravnene, no bolo to účtované do majetku, čiže sa mi v podstate nič nezmení len navyšim sumu dane na úhradu, teda rozdiel ....ale co s KV ? Nerobila som dodatočné minulých rokov....vstupim do FS, ručne to tam zadám?? teda 03/2015, dodatočný atd?? Hlavne co s kontrolným výkazom, do casti C1 s kodom opravy 1?