Zavrieť

Porady

STORNO faktúry - dodatočný KV a DPH

Do ktorej časti správne zaradiť storno faktúry ? Nieje to klasicky dobropis, ale sami sme si prostrednictvom ID stornovali fakturu, ktora nam bola neopravnene vyhotovená. Preto robím dodotačné DPH a aj KV, no do ktorej časti do C1?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Adiks je offline (nepripojený) Adiks

    účtovník Adiks
    Stornovať faktúru Vám predsa musí dodávateľ a vy až potom môžete ID zúčtovať oproti sebe úhradu dobropisu a úhradu faktúry, aby Vám aj faktúra aj dobropis vypadli zo saldokonta. V takomto prípade nie je potrebné robiť jednostranné započítanie, ale postačí ID.

    antimama je offline (nepripojený) antimama

    antimama
    Sami? keď už ... tak opraviť KV - zrušenie záznamu a podať dodatočné DP k DPH nie ďalší nový záznam v KV.

    STORNO faktúry - dodatočný KV a DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.