Ahojte, idem vystaviť faktúru za obratový bonus za rok 2017. Obe strany sú platcami dph a v zmluve sa dohodli na postupe podľa par. 25 ods. 6 zákona o dph. Ide o poskytnutie služieb vrátane použitého materiálu.
1. v r. 2017 zaúčtujem ID -323/-602
2. v r. 2018 vystavím faktúru bez dph na výšku bonusu 323/325
na faktúre uvediem: dobropisujeme vám na základe zmluvy o poskytnutí finančného obratového bonusu obratový bonus za rok 2017.
3. dole na faktúre uvediem: obe strany sa dohodli , že pri výpočte budú postupovať podľa par. 25 ods. 6 zákona 222/2004 Z.z. Zákona o dph.
Je to tak správne?