V došlej faktúre za 1/2018 som uplatnila DPH v mesiaci január ale dodatočne som zistila že tam bola fakturovaná aj jedna položka ktorá mala ísť do tuzemského samozdanenia. V KV za 1/2018 som ju neuviedla a ani v DP DPH za 1/2018. Mala by som urobiť dodatočné DPH aj KV. Nedá sa to inak opraviť? Je to zanedbateľná suma ZD 7,25 a 1,45 € dph? Nechcem automaticky dostať pokutu. Daňová povinnosť sa nemenila. ďakujem