Dobrý deň, poprosím o radu. Jednorazový príjem (provízia) plynúci na základe zmluvy o spolupráci, sa dá daniť na DP B v časti íné? Mám DIC,nevediem účto ani evidenciu? Príjem nepresahuje čiastku 500.-eur, dá sa od dane prípadne oslobodiť? Dajú sa uplatniť výdavky ako školenie, cestovné či telefón? Ďakujem za odpovede.