Ahojte,
sme platiteľom DPH-nie sme CK a obstaravame pre deti svojich zamestnancov sluzby cestovnych kancelarii v detskych taboroch. Dosle faktury maju DPH len na polozky ktore suvisia s navysenim obstaranej sluzby cestovnou kancelariou (§65). Cast danej sluzby nam uhradzaju zamestnanci a cast znasa firma.
Je spracovanie DPH v poriadku, ked si uplatnime DPH na vstupe pri doslej fakture z CK v plnej vyske a pri zrazkach zamestnancom tuto ciastku dodanim DPH-ckou na vystupe podla §69 ods.1? Aj ked pripada mi trosku nefer, ze DPH na vstupe je nizsia ako DPH na vystupe vzhladom na upravu dodanovania sluzieb cestovnymi kancelariami.
Dakujem za Vase nazory