Zavrieť

Porady

vystavený dobropis

daja daja

daja je offline (nepripojený) daja

Ešte by som sa chcela vrátiť k dobropisu . Vystavený dobropis uvázdam do riadku 23,24. Táto suma sa uvádza mínusom - však?
Usporiadat
beroun beroun

beroun je offline (nepripojený) beroun

ano presne tak
0 0
jež jež

jež je offline (nepripojený) jež

Môžem vystaviť dobropis k faktúram z marca 2006 ?
Môže byž vystavený dobropis k dvom faktúram jednému odberateľovi ?
Faktúry su v jednom mesiaci a idú po sebe.
Ďakujem
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

jež
Môžem vystaviť dobropis k faktúram z marca 2006 ?
Môže byž vystavený dobropis k dvom faktúram jednému odberateľovi ?
Faktúry su v jednom mesiaci a idú po sebe.
Ďakujem
Ak je dôvod na dobropis, tak áno.
0 0
SERVIS SERVIS

SERVIS je offline (nepripojený) SERVIS

Aj dobropis vystavený v tom istom mesiaci ako fa treba dať do 23 a 24?
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

SERVIS
Aj dobropis vystavený v tom istom mesiaci ako fa treba dať do 23 a 24?
Samozrejme.
0 0
michelle84 michelle84

michelle84 je offline (nepripojený) michelle84

Dobry den, potrebujem pomoc. V roku 2004 sme zakupili material, ktory sme pouzili do vyrobku. Pocas vyroby sa zistilo, ze zakupeny material je vadny, tak sa kupil iny v inej firme a povodny sa reklamoval u dodavatela. To bolo v roku 2004. V septembri 2006 nam prisli na ucet peniaze od dodavatetla a zaroven aj postou dobropis od dodavatela. Mam problem zauctovat tuto fakturu, lebo do skladu materialu uz nemoze ist, kedze ho nemame fyzicky. A takisto neviem, ci to mam dat na ucet 648 ako danovy vynos alebo ako nedanovy. Vie mi niekto poradit? Nemohlo byt ist na ucet 321 s minusom a na 648?
Dakujem Vam za odpovede!
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

michelle84
Dobry den, potrebujem pomoc. V roku 2004 sme zakupili material, ktory sme pouzili do vyrobku. Pocas vyroby sa zistilo, ze zakupeny material je vadny, tak sa kupil iny v inej firme a povodny sa reklamoval u dodavatela. To bolo v roku 2004. V septembri 2006 nam prisli na ucet peniaze od dodavatetla a zaroven aj postou dobropis od dodavatela. Mam problem zauctovat tuto fakturu, lebo do skladu materialu uz nemoze ist, kedze ho nemame fyzicky. A takisto neviem, ci to mam dat na ucet 648 ako danovy vynos alebo ako nedanovy. Vie mi niekto poradit? Nemohlo byt ist na ucet 321 s minusom a na 648?
Dakujem Vam za odpovede!
Ak ste ten materiál použili a účtovali v roku 2004 na 501, mohli by ste ten dobropis naúčtovať ako zníženie nákladov na 501, samozrejme daňovo uznané.
0 0
michelle84 michelle84

michelle84 je offline (nepripojený) michelle84

lenze na 501 to nemozeme dat, lebo mame prepojene uctovnictvo so skladom a zasobovacky to nemozu prijat. Naozaj nie je nejake ine riesenie, aby to bolo spravne?
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

michelle84
lenze na 501 to nemozeme dat, lebo mame prepojene uctovnictvo so skladom a zasobovacky to nemozu prijat. Naozaj nie je nejake ine riesenie, aby to bolo spravne?
Tak to potom daj do výnosov na 648.
0 0
michelle84 michelle84

michelle84 je offline (nepripojený) michelle84

Dobry den,
este sa vraciam ku spominanemu dobropisu. Dobropis som zauctovala na 315/648 a potom uhradu na ucet 221/315. Len sa Vas chcem opytat, ako zuctovat DPH, kedze je to k fakture z roku 2004 (24.5.2006 vystavenie faktury) a dobropis je v 09/2006. Do ktorych riadkov dan. priznania to mam dat? Dakujem Vam za pomoc!
0 0
michelle84 michelle84

michelle84 je offline (nepripojený) michelle84

.......posuvam...........
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Pozri príspevky č. 1 a 2.
0 0
michelle84 michelle84

michelle84 je offline (nepripojený) michelle84

este raz sa vraciam k tomu mojmu dobropisu. Ide o dosly dobropis za material z roku 2004. Nemalo by to ist plusom do riadku 25 DP?
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

michelle84
este raz sa vraciam k tomu mojmu dobropisu. Ide o dosly dobropis za material z roku 2004. Nemalo by to ist plusom do riadku 25 DP?
do r. 25 patrí DPH z prijatého dobropisu
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

áno, je to oprava už odpočítanej dane. Zapíšeš plusom, lebo ju musíš vrátiť.
0 0
Lucia2005 Lucia2005

Lucia2005 je offline (nepripojený) Lucia2005

Prajem krasny deň.
Mám tento problém. Vypisujem známej - na kolene (ručne) DPH za III.Q/06.
V tomto Q vystavila 1 FA - august 2006 a Dobropis na celú faktúrovanú sumu -september 2006.
Neviem ako mám vypísať priznanie DPH, pretože FA aj dobropis je vystavený v tom istom zdaňovacom období.
1/
FA DPH riadok 1,2,3, napr. zákl.300000,- DPH 57000,-
Dobr. DPH riadok 1,2,3, -300000,- DPH -57000,-
Pošlem Daňové priznanie nulové???

2/ Alebo mám dať dobropis do riadkov 23,24 mínusom a daňová povinnosť na riadku 29 a 32 bude nula???
Ďakujem
0 0
Lucia2005 Lucia2005

Lucia2005 je offline (nepripojený) Lucia2005

Ak niekto vie, odpovie, dobrý skutok spraví...:p
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Lucia2005
Prajem krasny deň.
Mám tento problém. Vypisujem známej - na kolene (ručne) DPH za III.Q/06.
V tomto Q vystavila 1 FA - august 2006 a Dobropis na celú faktúrovanú sumu -september 2006.
Neviem ako mám vypísať priznanie DPH, pretože FA aj dobropis je vystavený v tom istom zdaňovacom období.
1/
FA DPH riadok 1,2,3, napr. zákl.300000,- DPH 57000,-
Dobr. DPH riadok 1,2,3, -300000,- DPH -57000,-
Pošlem Daňové priznanie nulové???

2/ Alebo mám dať dobropis do riadkov 23,24 mínusom a daňová povinnosť na riadku 29 a 32 bude nula???
Ďakujem
Ako uvádzaš v bode 2/ .
0 0
Lucia2005 Lucia2005

Lucia2005 je offline (nepripojený) Lucia2005

liba2 - ďakujem.
0 0
Gugel Gugel

Gugel je offline (nepripojený) Gugel

Dobrý deň,

ešte raz sa vrátim k dobropisu. Vo februárili 2006 sme vystavili investorovi faktúru za dodávku prác, ktorú nám uhradil. V apríli 2006 sme vystavili poslednú faktúru za dodávku stavebných prác, ktorú nám však dodnes neuhradil. V decembri po rokovaní s investorom majitel firmy rozhodol, že z pôvodnej faktúry, ktorá bola vystavená vo februári určitú časť prác, ktorá bola nad rámec rozpočtu vypustíme. Ako mám postupovať? Urobím dobropis k tejto faktúre? Nevadí, že ju investor uhradil? A čo posledná faktúra z apríla 2006, ostane mi visieť nehradená, alebo mám urobiť dobropis k nej a ponížiť mu dlžnú sumu? A čo s DPH? Budem to môcť opraviť v priznaní za IV.Q?

Prosím poraďte. Ešte som dobropis nikdy nerobila.

Ďakujem za každý podnetný názor.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať