mariannak
Nie, ja každý 1. deň v mesiaci nahrám cez interný doklad splátkový kalendár- nájom bez DPH-s oslobodením ako 311/602, s tým že mi to ťahá do DP DPH na riadok 06 a úhrady z BÚ párujem na splátkové kalendáre 221/311. Len neviem ako mám teraz nahrať, keď mi zaplatil nájomné za október už 26.9.2006. Do dph 9/06 alebo 10/06 a ako to nahrať v omege.
Marianna, to je síce pravda, že zaplatením vzniká daňová povinnosť, ale s pozície DPH, ak máš oslobodené plnenia, podľa mňa by to malo byť dodaním služby. No ale porozmýšlam nad tým, je to trochu sporné.
A k Ule, pozor ona účtuje v JÚ - to je inak. Ona neúčtuje interné doklady takýmto spôsobom, ale úhradou. Ak by nastal prelom rokov a nájomné by mala zaplatené vopred teda v decembri za január, tak v uzávierkových operáciách odpočíta tento výnos od celkových výnosov, pretože k 31.12. nedošlo k dodaniu služby. Nasledujúci rok toto uzávierkovými operáciami toto pripočíta k výnosom.