jeso
ak danové podáš 10.9. a doklad obdržíš až 15.9 /zdanitelné plnenie je v 8. mesiaci / , uplatníš si DPH až v 9. mesiaci
ja danové nepodávam skôr ako 15. v danom mesiaci-danový doklad o dodávke je povinný vystaviť dodávateľ 15 dní po zdaniteľnom plnení...
S týmto by som nie celkom súhlasila - mierim na to, že nie je rozhodujúci dátum podania Tvojho priznania, ale dátum povinného podania priznania k DPH:
2/ Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo d) v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo,
alebo v prvom zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak
do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d); ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d), vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d).
Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70.
V tomto paragrafe je ešte jedna zaujímavá veta /vyznačená hrubo. Ďalej pripájam link
http://www.porada.sk/showpost.php?p=151427&postcount=8 http://www.porada.sk/showpost.php?p=132157&postcount=29