Zavrieť

Porady

Refakturácia miezd a DPH

V mesiacoch apríl - júl 2006 sme poskytli na niekoľko dní v mesiaci nášho zamestnanca inej firme. Pred chvíľou som zistila, že minimálne od júna mala byť jeho mzda "refakturovaná" s DPH. Ako mám teraz opraviť tie pôvodné faktúry ? Mám na nich len doplniť čiastku DPH alebo k nim vystaviť dobropisy s dnešným dátumom a vystaviť nové fa. už s DPH. Aký by bol v tomto prípade dátum dodania ?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Milan Benka je offline (nepripojený) Milan Benka

    obyvateľ SR Milan Benka
    Ľuba
    V mesiacoch apríl - júl 2006 sme poskytli na niekoľko dní v mesiaci nášho zamestnanca inej firme. Pred chvíľou som zistila, že minimálne od júna mala byť jeho mzda "refakturovaná" s DPH. Ako mám teraz opraviť tie pôvodné faktúry ?
    Vystav daňový ťarchopis k jednotlivým fa. Dátum vystavenia dnešný, dátum zdaniteľného plnenia podľa pôvodnej fa. Samozrejme podať dodatočné DP.
    Mám na nich len doplniť čiastku DPH alebo k nim vystaviť dobropisy s dnešným dátumom a vystaviť nové fa. už s DPH. Aký by bol v tomto prípade dátum dodania ?
    Odpoveď zvýraznená.

    Ľuba je offline (nepripojený) Ľuba

    Ľuba
    Ak by som vystavila len ťarchopis - tak budem mať vlastne 2 fa. jednu bez DPH a druhú s DPH, tým pádom 2 x základ dane, čo sa mi celkom nezdá.

    ALBO je offline (nepripojený) ALBO

    ALBO
    Ľuba
    Ak by som vystavila len ťarchopis - tak budem mať vlastne 2 fa. jednu bez DPH a druhú s DPH, tým pádom 2 x základ dane, čo sa mi celkom nezdá.
    Podľa § 25/3 máte uviesť rozdiel v základe dane a dani. Takže ZD by mal byť nula v prípade ak cenu navyšujete o DPH.

    Ľuba je offline (nepripojený) Ľuba

    Ľuba
    Vďaka za odpovede, ešte by som sa v tejto súvislosti spýtala, keď ten pokyn vyšiel v júni 2006 (nie je tam uvedený predný dátum) - mám opravovať aj fa. za máj, ktorá bola vystavená v júni ?

    Refakturácia miezd a DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.