Dobrý večer, chcela by som poprosiť o pomoc. Dúfam, že to napíšem zrozumiteľne. V r. 11/07 bola uzatvorená zmluva o dielo napr. na dodávku zariadenia Sk 10,-, montážny materiál Sk 5,-, montáž Sk 5,-, projekt Sk 3,-. Celkovo Sk 23,-. Podľa zmluvy faktúra má byť vystavená na základe preberacieho protokolu. V 12/07 bol vystavený preberací protokol v ktorom zákazník dodávku prevzal, ale s podmienkou odstránenia závad do 31.3.08 a to doplnenia projetku. Vlastne celá dodávka bola kompletná len projekt, bol zlý. Žiadal vystaviť faktúru v 12/07 s tým, že bude v hodnote Sk 14,-, a to za dodávku Sk 9,- a montážny materiál Sk 5,-. Zbytok dodávky Sk 1,-, montáž Sk 5,- a projekt Sk 3,- máme vyfaktúrovať až keď nám prevezme opravený projekt. Zatiaľ sa tak nestalo. Napadlo ma, že vlastne vo výdajke na sklade mám vydaný všetok tovar v r. 2007. Montáž bola tiež uskutočnená v r. 2007. Takže by som mala, ten zbytok dodávky Sk 1,- a montáž Sk 5,-, nejak dať do výnosov r. 2007. Neporadíte mi ako sa to účtuje, je to nedokončená výroba? Ďakujem