Prosím o radu.
"Podarilo " sa mi urobiť riadnu chybu...v 4/06 a 9/06 firma predala pozemky- / bez DPH/ , kúpnu zmluvu som riadne zaúčtoval, ale keďže mám nový soft nedal som kód na prevod do tlačiva DPH i keď to v podstate nemalo žiaden vplyv na odvedenú DPH za to obdobie, keďže išlo o plnenie bez DPH.
ALE!!!!!!!
Máme povinnosť koeficientu ktorý som na vstupe /DF/ poctivo dával, lenže na konci roku 2006 sme počítali ročný koeficient bez tých predajov pozemkov,
čiže koeficient je zlý!
To že musím podať dodatočné daňové priznanie mi je jasné
...i keď nerád..., ale chcem sa opýtať,
NIE JE MOŽNÉ TIETO PREDAJE ZAHRNÚŤ IBA DO JEDNÉHO DODATOČNÉHO PRIZNANIA, napríklad za 4 Q. roku 2006? Veď DPH v tých obdobiach sme odviedli správne a tieto predaje by som vysporiadal na konci roku čo by mi DPH neovplyvnilo ale ročný koeficient áno - čiže by bol koeficient správny.
Je to takto možné, alebo musím spraviť 3 dodatočné daňové priznania DPH a mať zaručenú kontrolu ?
Za každú radu ĎAKUJEM!