Zavrieť

Porady

Faktura 3/07 služba 7/07

Dodanie služby má byť v 7/07,
ale odberateľ mi povedal, že nemám
urobiť zálohovú faktúru, ale rovno teraz v 3/07
ostrú faktúru na službu, ktorá bude v 7/07.
Potom vystavenie faktúry bude v 3/07, dodanie služby
v 7/07, alebo neviem, či mám napísať dodanie ten istý dátum
ako dátum vystavenia.
A či to môže vstupovať už teraz v 3/07 do DPH ako
zdaniteľné plnenie.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    skvrnka Pozri príspevok
    Dodanie služby má byť v 7/07,
    ale odberateľ mi povedal, že nemám
    urobiť zálohovú faktúru, ale rovno teraz v 3/07
    ostrú faktúru na službu, ktorá bude v 7/07.
    Potom vystavenie faktúry bude v 3/07, dodanie služby
    v 7/07, alebo neviem, či mám napísať dodanie ten istý dátum
    ako dátum vystavenia.
    A či to môže vstupovať už teraz v 3/07 do DPH ako
    zdaniteľné plnenie.
    Nemôžeš fa za služby, ktoré si ešte nedodala.

    skvrnka je offline (nepripojený) skvrnka

    skvrnka
    Ale oni chcú už teraz zaplatiť, tak prečo
    by som nemohla fakturovať, čo keď si to do 7/07
    rozmyslia a takto môžem tie peniaze aj použiť
    pri zabezpečovaní konkretnej služby.
    Nemyslím si, že týmto niečo porušujem, len
    neviem to v súvislosti s DPH, do ktorého obdobia.

    dracica je offline (nepripojený) dracica

    dracica
    tak nech ti zaplatia a vystavís im fakturu na preddavok a ak si platca DPH vystavís nasledne ostru faktúru s DPH do 15 dní od prijatia platby a keď bude služba dodaná tak potom spravíš vyuctovaciu fakturu
    Naposledy upravil dracica : 27.03.07 at 14:57

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    skvrnka Pozri príspevok
    Ale oni chcú už teraz zaplatiť, tak prečo
    by som nemohla fakturovať, čo keď si to do 7/07
    rozmyslia a takto môžem tie peniaze aj použiť
    pri zabezpečovaní konkretnej služby.
    Nemyslím si, že týmto niečo porušujem, len
    neviem to v súvislosti s DPH, do ktorého obdobia.
    Ak chcú zaplatiť, tak nič im v tom nebráni. Zákon pozná pojem preddavok na služby. Ak zaplatia, do 15 dní od zaplatenia si povinná vystaviť faktúru k zaplatenému preddavku s rozpisom dph.

    skvrnka je offline (nepripojený) skvrnka

    skvrnka
    Ale v zmluve, kde je dodanie služby v 7/07 mávam
    napísané, že 50% zaplatí odberatel na základe
    faktúry v 3/07 a ďalších 50% druhou faktúrou v 7/07 .
    (Samozrejme mávam aj "50% na základe zálohovej
    faktúry a ostatok vyúčtovacou", ale nie v tomto prípade ).
    Preto si myslím, že nič mi nezakazuje vystaviť
    faktúru napr. v 3/07 a odviesť aj DPH v 3/07
    a zbytok v 7/07 a odviesť DPH v 7/07.
    Prosím o názor.

    emgeton je offline (nepripojený) emgeton

    emgeton
    skvrnka Pozri príspevok
    Dodanie služby má byť v 7/07,
    ale odberateľ mi povedal, že nemám
    urobiť zálohovú faktúru, ale rovno teraz v 3/07
    ostrú faktúru na službu, ktorá bude v 7/07.
    Potom vystavenie faktúry bude v 3/07, dodanie služby
    v 7/07, alebo neviem, či mám napísať dodanie ten istý dátum
    ako dátum vystavenia.
    A či to môže vstupovať už teraz v 3/07 do DPH ako
    zdaniteľné plnenie.
    skvrnka Pozri príspevok
    Ale v zmluve, kde je dodanie služby v 7/07 mávam
    napísané, že 50% zaplatí odberatel na základe
    faktúry v 3/07 a ďalších 50% druhou faktúrou v 7/07 .
    (Samozrejme mávam aj "50% na základe zálohovej
    faktúry a ostatok vyúčtovacou", ale nie v tomto prípade ).
    Preto si myslím, že nič mi nezakazuje vystaviť
    faktúru napr. v 3/07 a odviesť aj DPH v 3/07
    a zbytok v 7/07 a odviesť DPH v 7/07.
    Prosím o názor.
    Zákon vám neumožňuje vystaviť fa v zmysle zákona o DPH spôsobom, ako ho opisujete. Môžete vystaviť iba predfaktúru. Ostrú fa ( v zmysle §71 Z DPH) môžete vystaviť až na základe prijatej platby alebo po dodaní služby.

    emgeton je offline (nepripojený) emgeton

    emgeton
    skvrnka Pozri príspevok
    Ale oni chcú už teraz zaplatiť, tak prečo
    by som nemohla fakturovať, čo keď si to do 7/07
    rozmyslia a takto môžem tie peniaze aj použiť
    pri zabezpečovaní konkretnej služby.
    Nemyslím si, že týmto niečo porušujem, len
    neviem to v súvislosti s DPH, do ktorého obdobia.
    Ak to chcú zaplatiť, nech to zaplatia na základe predfaktúry. Dňom prijatia platby Vám vnikne daňová povinnosť a vystavíte im "ostrú" fa k prijatej platbe. V 7/2007 im vystavíte vyúčtovaciu fa, kde bude uvedený aj rozpis poskytnutých služieb.

    Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

    Mikolajova
    Prosím Vás robím správne ak vyskladním tovar k 28.03.2007, zašlem ho cez prepravcu 02.04.2007 a vznik daňovej povinnosti dám na faktúre 02.04.2007?

    danielik je offline (nepripojený) danielik

    danielik
    Prosím Vás o radu. Koncom decembra 2006 sme vystavili fa na dodané výrobky, ktorá nám bola uhradená v januári 2007. Problém je v tom, že sme ju prehliadli a nezaúčtovali. Takže nešla do DPH a tým pádom ani do DP FO. Č. fa značíme podľa dátumu vystavenia a zdaň. plnenia. Prosím vedeli by ste mi s tým pomôcť? Neviem čo s tým, najradšej by som to uplatnila v tomto štvrťroku, aby sa nemuseli posielať opravné DP. Ďakujem.
    človiečik Vladimír Ozimý
    bohužial pri vystavených faktúrach nie je možné zaradiť do nasledujúceho zdaňovacieho obdobia ako to platí pre vstup...to jest spraviť dodatočné za 4. kvartál a čo sa týka daňového priznania DP FO tak uhradili vám to v januári tak či tak vám to ovplyvní až tento rok tak si to len zaevidujte do knihy pohľadávok a v tomto roku uhraďte

    danielik je offline (nepripojený) danielik

    danielik
    Ďakujem, medzitým som ešte "študovala" a chcem sa ešte uistiť či som dobre pochopila zákon. Ak by som nechala na fa d. vystavenia napr. 2. 1. 07 a dát. dodania napr. 28.12.06. Bolo by to v roku 2006 a prehodené dátumy (čiže dod. 2. 1. 07, vystavenie 28.12.06) by nebolo možné?
    Monika Kováčová
    Dátum dodania 2.1. a dátum vystavenia 28.12. - mala by si pracovať s predfaktúrou...
    Monika Kováčová
    Mikolajova Pozri príspevok
    Prosím Vás robím správne ak vyskladním tovar k 28.03.2007, zašlem ho cez prepravcu 02.04.2007 a vznik daňovej povinnosti dám na faktúre 02.04.2007?
    dátum dodania je deň, kedy ma kupujúci vlastnícke právo k tovaru...

    Zákon o DPH
    § 19
    Daňová povinnosť
    pri dodaní tovaru a služby

    (1) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.