Zavrieť

Porady

uctovanie..

ahojte poradaci,
viete mi prosim poradit:
mam odoslanu fakturu uhradenu postovym poukazom, postal si odpocitala 4.70 sk. Mozem zauctovat rozdiel 311/321? Bude to spravne?

kopirovanie uctujete na 501? ja to davam 501001-Spotreba kancel.materialu, kopirovanie,, je to v poriadku??

dakujem vsetkym za pomoc
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    romana R. je offline (nepripojený) romana R.

    romana R.
    mne prisla z posty faktura na 4.7-to som zauctovala 568/321
    odoslanu fakturu -platbu na bank.ucet 221/311
    ..

    kopirovanie som davala cely rok na 502.. myslis ze to musim prerobit?
    od r.2007 budem davat na 518.. ale co stary rok??? myslis prosim ta ze je to zavazna chyba??
    Monika Kováčová
    romana R. Pozri príspevok
    mne prisla z posty faktura na 4.7-to som zauctovala 568/321
    odoslanu fakturu -platbu na bank.ucet 221/311
    ..

    kopirovanie som davala cely rok na 502.. myslis ze to musim prerobit?
    od r.2007 budem davat na 518.. ale co stary rok??? myslis prosim ta ze je to zavazna chyba??
    ak je fa z pošty 4,70 tak 568/321, úhrada 321/221, 221/311 odberateľská fa

    na 502 kopírovanie je podľa mňa v nesúlade s účtovnými postupmi. Na účet 502 sa účtujú spotrebované energie.

    romana R. je offline (nepripojený) romana R.

    romana R.
    nie 502, som sa sekla, 501..
    len to bude tazke preuctovat 1 ciastkou, lebo to je kopa potvrdeniek za cely rok a praveze je to spolu s kancel.materialom..
    to mi poradila skusenejsia kolegyna-uctovnicka, ze kanc.material a kopirovanie na 501

    romana R. je offline (nepripojený) romana R.

    romana R.
    ermon Pozri príspevok
    ak je fa z pošty 4,70 tak 568/321, úhrada 321/221, 221/311 odberateľská fa

    na 502 kopírovanie je podľa mňa v nesúlade s účtovnými postupmi. Na účet 502 sa účtujú spotrebované energie.
    a k tym fakturam je uctovne spravne ked si zapocitam aby mi nevykazovala odosl.faktura neuhradene 4.7
    takze dam ID-zapocet 321/311?
    Monika Kováčová
    ešte možnosť "so zavretými, nie prižmúrenými očami":

    ID: 4,70 321/399
    4,70 399/311

    Ale naozaj len preto, že je 27.3.2007!

    romana R. je offline (nepripojený) romana R.

    romana R.
    ermon Pozri príspevok
    ak je fa z pošty 4,70 tak 568/321, úhrada 321/221, 221/311 odberateľská fa

    na 502 kopírovanie je podľa mňa v nesúlade s účtovnými postupmi. Na účet 502 sa účtujú spotrebované energie.
    ja to asi prerobim takto, cez banku..
    dakujem za radu
    a to kopirovanie s prizmurenymi ocami moze byt na 501? nie so zavretymi
    dik

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    romana R. Pozri príspevok
    ja to asi prerobim takto, cez banku..
    dakujem za radu
    a to kopirovanie s prizmurenymi ocami moze byt na 501? nie so zavretymi
    dik
    Kopírovanie je službou, preto použi 518AE.

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    romana R. Pozri príspevok
    och jezisi vy ste zli..
    no aj tak dik
    To nie my, ale postupy účtovania sú jednoznačne za 518.

    felica je offline (nepripojený) felica

    felica
    Ahoj.
    Chcela som sa spýtať:
    vystavovala som faktúru za stavebné práce v sume 98010+DPH
    Odberateľ však chce poznačené odpočty a to za
    -poškodený dielec 9913
    -ubytovanie 9100
    Vystavila som mu taku faktúru 98010+18622/DPH/-9913-9100/mimo DPH/=97619
    Základ dane mi vyšiel 78997+18622DPH=97619
    A zaúčtovala som to:
    518/311 9100 ubytovanie
    549/311 9913 poškodený dielec
    311/602 98010 stavebné práce
    311/343 18622 DPH
    mám k tejto faktúre len rozpočet za práce a tam poznámku, že odrátať tie sumy za poškodenie dielca a ubytovanie. Faktúru som vystavovala ja, od odberateľa mám len ten rozpočet.
    Môže to byť?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.