Ahoj poraďáci, chcela by som vás poprostiť o radu. Prišli mi faktúry z minulého roka za materiál,neboli zaplatené, ale my sme ich ani neevidovali ale materiál bol naskladnený aj vyskladnený. Faktúru s príjemkou účtujem na 111 a až potom na základe súpisky všetkých príjmov za mesiac na sklad na 112. Takže 112 mi sedí, lebo materiál bol prijatý, len mi zamestnanci neposlali faktúry. Takže mi na konci roka nesedela 111, tak som oceňovací rozdiel zaúčtovala na 648. Len neviem čo mám teraz robiť s tými fakúrami, dať to znova na 111 a počkať čo to urobí na konci roka?