Zavrieť

Porady

Obstaranie

Ahoj poraďáci, chcela by som vás poprostiť o radu. Prišli mi faktúry z minulého roka za materiál,neboli zaplatené, ale my sme ich ani neevidovali ale materiál bol naskladnený aj vyskladnený. Faktúru s príjemkou účtujem na 111 a až potom na základe súpisky všetkých príjmov za mesiac na sklad na 112. Takže 112 mi sedí, lebo materiál bol prijatý, len mi zamestnanci neposlali faktúry. Takže mi na konci roka nesedela 111, tak som oceňovací rozdiel zaúčtovala na 648. Len neviem čo mám teraz robiť s tými fakúrami, dať to znova na 111 a počkať čo to urobí na konci roka?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    koňo je offline (nepripojený) koňo

    koňo
    V takom prípade sa príjemka účtuje 111/326 ako nevyfakturovaný nákup a keď príde faktúra tak sa účtuje 326,343/321.
    Z tohto prípadu by ti nemal vzniknúť oceňovací rozdiel. Zruš 648 a zaúčtuj na 326.

    rommy je offline (nepripojený) rommy

    rommy
    Ale to sú faktúry ešte z marca 06 aj s marcovými dátumami a rok 06 už mám uzatvorený...

    AHA je offline (nepripojený) AHA

    AHA
    rommy Pozri príspevok
    Fňuk neporadí nikto?
    Buď otvoríš účtovné knihy nanovo alebo to zaúčtuješ v roku 2007 oproti HV

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.