Paula Mne nie je stále jasné, prečo musí byť faktúra zapísaná v marci. V prvom príspevku sa uvádza, že bola doručená v apríli a v apríli aj uhradená.....takže mala byť zapísaná / zaúčtovaná faktúra v apríli a následne jej úhrada....prečo to treba komplikovať marcom, kedy faktúru účtovník ani pokladník ešte nevidel ?
Pauli, nepochopili sme sa ...
Pochopila som to tak, že sú zlé FA: vystavenie, dodania tovaru a tak, a že chce zadávateľka témy prepracovať dátumy, dodania, vystavenia....Nevidím problém, prečo by mala byť zlá FA (daňový doklad), veď si ich hodí do evidencie v apríli...
mne sa len vidí, že dotyčný človek nerozlišuje, čo sú daňové doklady a účtovné doklady. A podstatné je, čo je na účtovnom doklade, aký je tam dátum ......a nie na danovom doklade, tak načo prepisovať FA...
Mne zo zadania vyznelo, že dodavateľ vystavil i jeho PPD na dátum 30.3. a doniesol ho na zaúčtovanie v apríli s tým, že na účtovných dokladoch bol dátum marcový a vyplatené z pokladne bolo v apríli......(už sa rozumieme?
)