Zavrieť

Porady

Kurzové rozdiely úč.triedy 3

Viete niekto ako je to s kurzovými rozdielmi na účtoch triedy 3..?
konateľ požičal firme peniaze (EUR). Firma mu časť vrátila v ten istý rok a zvyšok mu dá v bud.roku. Máme spísanu zmluvu o pôžičke penazí (bezúročná pôžička). Ide mi o kurz.rozdiely z nesplatenej pôžičky na konci roka. Tipujem, že v priebehu roku sa o nich neúčtuje. Ale čo k 31.12.? je to daňový alebo nedaňový N,V??

Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    jacekova je offline (nepripojený) jacekova

    účtovník telom i dušou jacekova
    dakujem za promptnú odpoved. urobila som to tak minulý rok a obávala som sa, že to mám zle. Chcela som to teda urobiť dobre aspon tento rok...
    diky

    betka je offline (nepripojený) betka

    betka
    Nerealizované kurzové rozdiely. 17/17 uplatňovan ie kurzových rozdielov na daňové účely- umožňuje UJ zahrnúť do ZD nerealiz. kurzové rozdiely, kt. sú zaúčtované pri pohľadávkach a závazkoch. ku dňu, ku kt. sa zostavuje UZ. Ak sa uplatní postup podľa tohto par., zahrnu sa rozdiely do ZD v tom ZO, v kt. došlo k inkasu pohľadávky alebo platbe závazku. toto nemá žiadny vplyv na účtovanie kurzových rozdielov, iba umožňuje Uj nezahrnúť KR do ZD.
    Ide o KR, kt. vznikajú ku dňu, kedy zostavujeme Uz.

    Prepočítate pohľadávku Na Sk kurzom NBS ku dňu vzniku pohľadávky a ku dňu, kedy sa zostavuje UZ. O KR účtujete ku dňu čiastočného inkasa a ku dňu, kedy sa zostavuje UZ a ku dňu inkasa zostávajúcej časti pohľadávky.

    jacekova je offline (nepripojený) jacekova

    účtovník telom i dušou jacekova
    betka Pozri príspevok
    Nerealizované kurzové rozdiely. 17/17 uplatňovan ie kurzových rozdielov na daňové účely- umožňuje UJ zahrnúť do ZD nerealiz. kurzové rozdiely, kt. sú zaúčtované pri pohľadávkach a závazkoch. ku dňu, ku kt. sa zostavuje UZ. Ak sa uplatní postup podľa tohto par., zahrnu sa rozdiely do ZD v tom ZO, v kt. došlo k inkasu pohľadávky alebo platbe závazku. toto nemá žiadny vplyv na účtovanie kurzových rozdielov, iba umožňuje Uj nezahrnúť KR do ZD.
    Ide o KR, kt. vznikajú ku dňu, kedy zostavujeme Uz.

    Prepočítate pohľadávku Na Sk kurzom NBS ku dňu vzniku pohľadávky a ku dňu, kedy sa zostavuje UZ. O KR účtujete ku dňu čiastočného inkasa a ku dňu, kedy sa zostavuje UZ a ku dňu inkasa zostávajúcej časti pohľadávky.
    ale ja som na DU nedoručila oznámenie o nezahrnovaní kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve, takže sa ma par.17, ods. 17 Z. o dani z príjmov v tomto prípade netýka.
    Ide mi len o to, či sú KR k 31.12. daňové al. nedaňové, lebo som si neni uplne istá

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    jacekova Pozri príspevok
    ale ja som na DU nedoručila oznámenie o nezahrnovaní kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve, takže sa ma par.17, ods. 17 Z. o dani z príjmov v tomto prípade netýka.
    Ide mi len o to, či sú KR k 31.12. daňové al. nedaňové, lebo som si neni uplne istá
    Tieto KR sú daňovo uznané.

    jacekova je offline (nepripojený) jacekova

    účtovník telom i dušou jacekova
    Tweety Pozri príspevok
    Tieto KR sú daňovo uznané.
    dakujem za jednoznačnu odpoved.... dufam, že to už nikto nevyvráti. ved KR su uplne bežnou vecou v účtovníctve.

    jacekova je offline (nepripojený) jacekova

    účtovník telom i dušou jacekova
    ved ak napríklad zamestnanec kupi do auta PHM zo svojich penazí, napr. za 20 EUR dna 26.7.2007. Zaúčtujem to 501/335. Potom mu chcem dna 31.7.2007 tých 20 EUR vrátiť 335/211 ale už prepočet na SKK bude s iným kurzom. Vznikne mi KR, o ktorom v priebehu roka neúčtujem, ale až k 31.12. urobím KR na celom účte 335. A tento KR k 31.12. je teda daňovo uznaný, na účte 563 al. 663. Uvažujem správne? Ďakujem

    Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

    Anja111
    jacekova Pozri príspevok
    ved ak napríklad zamestnanec kupi do auta PHM zo svojich penazí, napr. za 20 EUR dna 26.7.2007. Zaúčtujem to 501/335. Potom mu chcem dna 31.7.2007 tých 20 EUR vrátiť 335/211 ale už prepočet na SKK bude s iným kurzom. Vznikne mi KR, o ktorom v priebehu roka neúčtujem, ale až k 31.12. urobím KR na celom účte 335. A tento KR k 31.12. je teda daňovo uznaný, na účte 563 al. 663. Uvažujem správne? Ďakujem
    Skús sa pozrieť na toto (hlavne posledný príspevok):
    http://www.porada.sk/t56433-valutova-pokladna.html

    Lekon je offline (nepripojený) Lekon

    účtovník-personalista, zakladám sro-čky elektronicky, dobre radím podnikaľom ako sa nezblazniť z odvodov a daní :o) najmä v Košiciach ...viac Lekon
    Dobrý deň, ja sa chcem poradiť ohľadom KR. Až teraz som dostala do ruky uzávierku s poč. stavmi za rok 2006 (požiadali o odklad, pretože bývalý účtovník nejako "nestíhal"). Za rok 2007 som začala viesť normálne účtovníctvo bez poč. stavov, spätne teda musím nahodiť jednak poč. stavy, jednak pohľadávky a záväzky a opraviť úhrady v banke.
    To by nebol taký problém, ale ide mi teraz o zahr. faktúry. Je tam kurz prijatia (zaúčtovania faktúry) a potom prepočet k 31.12.06. Pri nahadzovaní pohľadávok a záväzkov mám k faktúram dávať kurz k 31.12.06? Nebude mi však logicky potom sedieť 321 a 311. A z toho potom vyplývajú KR pri úhradách týchto faktúr, kde mi automaticky vypočítava KR. Vypočíta mi KR voči kurzu z 31.12.06 alebo z pôvodného (bude mi to počítať z kurzu, v ktorom nahodím tieto pohľadávky a záväzky). Dúfam, že som to napísala pochopiteľne, prosim ak by ste mi niekto vedeli poradiť, ak sa dá tak "kuchynsky" )). Ďakujem veľmi pekne.

    Lekon je offline (nepripojený) Lekon

    účtovník-personalista, zakladám sro-čky elektronicky, dobre radím podnikaľom ako sa nezblazniť z odvodov a daní :o) najmä v Košiciach ...viac Lekon
    Nikto mi nevie poradiť? Súrne, ďakujem.

    Lekon je offline (nepripojený) Lekon

    účtovník-personalista, zakladám sro-čky elektronicky, dobre radím podnikaľom ako sa nezblazniť z odvodov a daní :o) najmä v Košiciach ...viac Lekon
    Čo som mimo témy, že mi nikto nevie poradiť? (

    sta je offline (nepripojený) sta

    sta
    Lekon Pozri príspevok
    Dobrý deň, ja sa chcem poradiť ohľadom KR. Až teraz som dostala do ruky uzávierku s poč. stavmi za rok 2006 (požiadali o odklad, pretože bývalý účtovník nejako "nestíhal"). Za rok 2007 som začala viesť normálne účtovníctvo bez poč. stavov, spätne teda musím nahodiť jednak poč. stavy, jednak pohľadávky a záväzky a opraviť úhrady v banke.
    To by nebol taký problém, ale ide mi teraz o zahr. faktúry. Je tam kurz prijatia (zaúčtovania faktúry) a potom prepočet k 31.12.06. Pri nahadzovaní pohľadávok a záväzkov mám k faktúram dávať kurz k 31.12.06? Nebude mi však logicky potom sedieť 321 a 311. A z toho potom vyplývajú KR pri úhradách týchto faktúr, kde mi automaticky vypočítava KR. Vypočíta mi KR voči kurzu z 31.12.06 alebo z pôvodného (bude mi to počítať z kurzu, v ktorom nahodím tieto pohľadávky a záväzky). Dúfam, že som to napísala pochopiteľne, prosim ak by ste mi niekto vedeli poradiť, ak sa dá tak "kuchynsky" )). Ďakujem veľmi pekne.
    Záleží od toho aký účtovný software používaš. Niektoré Ti prenesú počiatočné stavy 311,321 už prepočítané kurzom k 31.12.2006, čiže kurzové rozdiely pri úhrade týchto faktúr budeš mať počítané oproti kurzu k 31.12.2006.
    Iný software Ti prenesie stav 311,321 s kurzom v deň prijatia/vystavenia faktúry, k tomu máš ďalšiu "položku" KR k 31.12.2006 a pri úhrade týchto faktúr v roku 2007 Ti program odúčtuje KR k 31.12.2006 a vypočíta nový KR k pôvodnému stavu 311,321.
    snáď som to napísala zrozumiteľne

    Lekon je offline (nepripojený) Lekon

    účtovník-personalista, zakladám sro-čky elektronicky, dobre radím podnikaľom ako sa nezblazniť z odvodov a daní :o) najmä v Košiciach ...viac Lekon
    sta Pozri príspevok
    Záleží od toho aký účtovný software používaš. Niektoré Ti prenesú počiatočné stavy 311,321 už prepočítané kurzom k 31.12.2006, čiže kurzové rozdiely pri úhrade týchto faktúr budeš mať počítané oproti kurzu k 31.12.2006.
    Iný software Ti prenesie stav 311,321 s kurzom v deň prijatia/vystavenia faktúry, k tomu máš ďalšiu "položku" KR k 31.12.2006 a pri úhrade týchto faktúr v roku 2007 Ti program odúčtuje KR k 31.12.2006 a vypočíta nový KR k pôvodnému stavu 311,321.
    snáď som to napísala zrozumiteľne
    Čiže, ak tomu dobre rozumiem, tým, že začínam robiť v inom sotware, tak je lepšie k 1.1.07 KR prepočítané k 31.12.06 rozpustiť buď do nákladov alebo výnosov a potom pri úhrade mi bude počítať KR voči dátumu prijatia (odoslania) faktúry a výjde to správne?

    sta je offline (nepripojený) sta

    sta
    Lekon Pozri príspevok
    Čiže, ak tomu dobre rozumiem, tým, že začínam robiť v inom sotware, tak je lepšie k 1.1.07 KR prepočítané k 31.12.06 rozpustiť buď do nákladov alebo výnosov a potom pri úhrade mi bude počítať KR voči dátumu prijatia (odoslania) faktúry a výjde to správne?
    Oba postupy, ktoré som napísala sú správne. Je len na Tebe, ktorý si vyberieš. Jednoduchšie je zadať si PS už prepočítané k 31.12.2006, ak Ti to software umožní.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.