Nasa spol.obdrzala od nasho najväcsieho odberatela fakturu s textom: fakturujeme vam hodnotu chybajucich dobropisov za rok 2007, vid priloha a v prilohe su vypisane vyrobky, na ktore ziadali dobropis, avsak my robime dobropisy az na zaklade vyjadrenia z nasho servisu. Chcela som sa opytat ako to mam zauctovat? Je to bez DPH. Mam to dat na 604/321 alebo 504/321. Alebo to ma kolegyna, ktora robi sklad prijat ako tovar a ja zauctovat 131/321 avsak tento tovar fyzicky nemame..