Zavrieť

Porady

oprava faktury

ako postupovat v prípade, že na vystavenej fakture za sluzby nebola uvedená DPH.faktury su vystavovane ku koncu mesiaca, a to v obdobi od 02-06.
Aky je spravy postup?
opravit pôvodnu fakturu a podat dodatocné DP k DPH?
alebo vydobropisovat pôvodne a vystavit nove faktury, ale aky datum dodania?
a ako bude postupovat odberatel?
dakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    emgeton je offline (nepripojený) emgeton

    emgeton
    janatonkova Pozri príspevok
    ako postupovat v prípade, že na vystavenej fakture za sluzby nebola uvedená DPH.faktury su vystavovane ku koncu mesiaca, a to v obdobi od 02-06.
    Aky je spravy postup?
    opravit pôvodnu fakturu a podat dodatocné DP k DPH?
    alebo vydobropisovat pôvodne a vystavit nove faktury, ale aky datum dodania?
    a ako bude postupovat odberatel?
    dakujem
    V prípade, že na fa mala byť uvedená DPH a vy ste ju omylom vystavili bez DPH, riešte to vystavením daňového ťarchopisu s dátumom vzniku daňovej povinnosti podľa pôvodných fa. Následne podajte DDP.

    Odberateľ si uplatí odpočet z daňového ťarchopisu v období, keď ho obdrží.

    emgeton je offline (nepripojený) emgeton

    emgeton
    janatonkova Pozri príspevok
    ale môžem postupovať podľa §25, keď ja neopravujem základ dane?
    Veď som nikde nepísal, že máte postupovať podľa §25.
    (podľa §25 by bol deň vystavenia ťarchopisu dňom vzniku daňovej povinnosti a teda by nebolo nutné robiť DDP )

    janatonkova je offline (nepripojený) janatonkova

    janatonkova
    a ako by ste ten ťarchopis vystavili?
    raz už cena služby je v účtovníctve zahrnutá.
    Čo by tvorilo základ služby pre výpočet dph?
    cena služby bola 100.000.-, k 31.03.07 bola vyfakturovana.
    v apríli aj zaplatená.

    emgeton je offline (nepripojený) emgeton

    emgeton
    janatonkova Pozri príspevok
    a ako by ste ten ťarchopis vystavili?
    raz už cena služby je v účtovníctve zahrnutá.
    Čo by tvorilo základ služby pre výpočet dph?
    cena služby bola 100.000.-, k 31.03.07 bola vyfakturovana.
    v apríli aj zaplatená.
    Napríklad:

    Fakturujeme vám daňový ťarchopis k fa 123456 z dôvodu neuplatnenia DPH k poskytnutej službe.

    ..................ZD.................. DPH
    cena služby 100000,- ..........19000,-
    pôvodná fa - 100000,- ............0,-

    K úhrade 19000,-

    Rekapitulácia DPH

    ZD ...................DPH
    0,- .................19000,-

    Vznik daňovej povinnosti = podľa pôvodnej fa
    človiečik Vladimír Ozimý
    nepostupujete opdľa par. 25 lebo nedošlo ani k zrušeniu uplnemu čiastočnému dodavky, ani k z mene ceny...skrátka ste sa pomýlili tým pádom musíte opraviť pôvodnú faktúru aj v tomto období vysporiadať svoju daňovú povinnosť to jest podáte dodatočné daňové priznanie ale dodávateľ si to zahrnie do dph v období kedy tento opravný doklad dostane...

    janatonkova je offline (nepripojený) janatonkova

    janatonkova
    a môžem v jednej faktúre, vydobropisovať túto pôvodnú zle vystavenú sumu /bez dp/ a následne vyfakturovať službu aj s dph?

    emgeton je offline (nepripojený) emgeton

    emgeton
    janatonkova Pozri príspevok
    a môžem v jednej faktúre, vydobropisovať túto pôvodnú zle vystavenú sumu /bez dp/ a následne vyfakturovať službu aj s dph?
    Je to opravný doklad, takže nividím nič, čo by tomu bránilo.

    jež je offline (nepripojený) jež

    jež
    Prosím poradiť pri vystavení ťarchopisu k FA ktorá bola vystavená v auguste.
    Sme Q. platcovia DPH.
    Pôvodná FA bola vystavená bez DPH - odpredaj nehnuteľnosti. Teraz dodatočne sme zistili že príľahlé pozemky mali byť odpredané s DPH. Treba vystaviť ťarchopis k vystavenj FA a neviem ako to mám spraviť.
    Faktúrovaná suma bola 2,500.000,- sk
    Teraz vieme , že pozemky boli odpredané v sume 400.000,- Sk z toho je DPH 76.000,- sk
    Ja vlastne neviem napísať znenie toho ťarchopisu a čo tam vyčísliť.
    Ďakujem.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.