Zavrieť

Porady

Zápočet fa

Ahojte, prosím o radu v nasledovnom probléme: robím JU pre FO - advokát, advokát dostal na účet časť vymáhanej sumy 100000 ktorá patrí klientovi, advokát zastupoval klienta pri vymáhaní pohľadávky, bolo potrebné doúčtovať dalšie úkony 35000Sk, za ktoré nám klient ešte nezaplatil, tak som vystavila faktúru a klientovi som zbytok peňazi poslala na jeho účet 65000Sk. Aby sme nešaškovali s peniazmi. Teraz volal, že potrebuje k tomu ešte nejaký zápočet, neviete mi poradiť o čo mu ide?
ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    vikinka je offline (nepripojený) vikinka

    vikinka
    Písomnou formou urobiť zápočet,kde bude uvedená pohľadávka k započítaniu-faktúra a záväzok a podpis druhej strany,kde súhlasí so zápočtom.

    horka je offline (nepripojený) horka

    horka
    Na to je najlepsi jednostranny započet alebo dohoda o započítaní pohľadávok. Pozri § 364 Obchodneho zakonnika. V podstate napis udaje jednej a druhej firmy, kto co komu dlzi, kedy je to splatne a aku sumu z celkoveho dlhu započitavas a k akemu dnu.

    Gong je offline (nepripojený) Gong

    :-) Gong
    Ďakujem. Čiže napíšem Dohodu o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok, na nej uvediem názov firmy - nášho klienta a nás. A to aj keď tie peniaze som dostala od tretej osoby - teda od dlžníka môjho klienta? Na dohode uvediem tú sumu ktorá nám prišla na účet pre klienta (záväzok, ktorý máme voči klientovi), a našu pohľadávku. Je to správne?

    betka je offline (nepripojený) betka

    betka
    Zmluva o započítaní pohľadávok
    1. firma A
    2. firma B

    uzavreli dňa .... dohodu o vzájomnom započítaní pohľadávok.
    ˇUčasníci započítali svoje vzájomné pohľadávky vo výške 35 000, Sk.

    1. Firma A (advokát) má pohľadávku voči firme B vo výške 35 000, Sk z titulu vymáhania pohľadávky z uskutočnených právnych úkonov zo dňa...., FA č........vystavená...., splatná ...., z kt. započítava sumu 35 000, Sk.

    2. firma B má pohľadávku voči firme A (advokátovi) vo výške 100 000, Sk za vymáhanie pohľadávky voči dlžníkovi firme C z Fa č....., vystavenej dňa...., splatnej ...... Firme A prišla výška vymáhanej pohľadávky na účet ......a započítava sa vo výške 35 000, Sk.

    3. Predmetné pohľadávky účasníkov dohody do výšky 35 000, Sk zanikajú dńom podpísania tejto dohody.....

    V BA dňa......

    Trošku si učešte texty. k zápočtu si priložte FA,

    Gong je offline (nepripojený) Gong

    :-) Gong
    Ešte sa chcem spýtať, príjem tej splátky na účet som zaúčtovala príjem TB a ostatné nezdaniteľné príjmy. Splatenie faktúry - doklad k tomu je ten jednostranný zápočet? To ako zaúčtujem?
    A vrátenie zbytku peňazí klientovi TB mínus a ostatné nezdaniteľné výdavky.
    Je to takto správne?
    ďakujem

    betka je offline (nepripojený) betka

    betka
    Gong Pozri príspevok
    Ešte sa chcem spýtať, príjem tej splátky na účet som zaúčtovala príjem TB a ostatné nezdaniteľné príjmy. Splatenie faktúry - doklad k tomu je ten jednostranný zápočet? To ako zaúčtujem?
    A vrátenie zbytku peňazí klientovi TB mínus a ostatné nezdaniteľné výdavky.
    Je to takto správne?
    ďakujem
    Dúfam, že Ťa nedopletiem.
    100 000-príjem na BU (bežný účet), a PNZD
    Čiastku 65 000, Sk môžeš účtovať i nasledovne:
    V priebehu roka účtujeme o príjmoch a výdavkoch, osobne by som v tomto prípade mala 2 spôsoby na výber:

    A. na BU Ti stiahlo 65 tis. Sk. V PD budeš účtovať na 2 riadky a to:
    výdavok 100 000, Sk z BU a VNZD 100 000, Sk
    a príjem 35 000, Sk na BU a POZD (platba za úkony od klienta)
    Tu si prilož k Tvojej FA zápočet, aby bolo vidno, prečo sa uhradila čiastka len 65 000, Sk.
    Efekt na účet: -100+35=-65 tis. Sk ti stiahlo...

    B. V priebehu roka bolo zaúčtované: 100 000 výdavokz BU a PNZD
    Uhrada klientovi na účet 65 000, Sk VNZD.

    Na konci roka k 31.12. budeš účtovať na základe ID ako o nepeňažných operáciach nasledovne:
    ID1- VNZD v sume 35 000, Sk (tu si poznačiť č.PD, kedy bolo zaplatených klientovi na účet 65 tis. Sk)
    ID2-POZD v sume 35 OOO, Sk. - tu priložiť FA za poskytnuté služby plus zápočet

    Píš si poznámky a č. v PD, aby sa nezabudlo, prečo sa to tak účtovalo. Lepšie sa v prípade DK vysomáriš..

    Gong je offline (nepripojený) Gong

    :-) Gong
    Ahoj ešte raz by som sa chcela vrátiť k 1. príspevku od betka, kde mi rozpísala, čo má byť v tej dohode o započítaní pohľadávok rozpísané. Mám otázku, v dohode sa niekoľkokrát uvádza suma 35000Sk. Aj v bode dva nerozumiem, prečo keď firma B má voči firme A pohľadávku vo výške 100000 je potom na konci uvedené ... a započítava sa 35000SK. Je to takto správne? Snažím sa dať tú dohodu dokopy. Ale nejak ma toto zastavilo. Ďakujem. Gong

    karpis je offline (nepripojený) karpis

    karpis
    Gong Pozri príspevok
    Ahoj ešte raz by som sa chcela vrátiť k 1. príspevku od betka, kde mi rozpísala, čo má byť v tej dohode o započítaní pohľadávok rozpísané. Mám otázku, v dohode sa niekoľkokrát uvádza suma 35000Sk. Aj v bode dva nerozumiem, prečo keď firma B má voči firme A pohľadávku vo výške 100000 je potom na konci uvedené ... a započítava sa 35000SK. Je to takto správne? Snažím sa dať tú dohodu dokopy. Ale nejak ma toto zastavilo. Ďakujem. Gong
    Správne lebo firma B ti je dlžna 35 000,- ty si firme B dĺžna 100 000 tak môžeš započítať iba 35 000

    astherixova je offline (nepripojený) astherixova

    astherixova
    Pekný deň,
    môže mi niekto skusenejší poradiť a napísať stručný popis ako sa dá započítať odberateľská faktúra v SKK a dodávateľská faktúra v CZK. My sme im vystavili faktúru v sume 188.767,30 Sk a od nich mame faktúru v CZK 158.836,- čo je v prepočte (dnes 27.9.2007) 196.162,46 Sk. Dajú sa vôbec takéto faktúry započítať alebo len uhradiť cez BÚ vzájomne. Alebo im mam prepočítať faktúru v SKK na CZK a taký urobiť zápočet takže započítať 152.848,00 CZK (188.767,30 SK :1,235) ??? Dúfam, že je to zrozumiteľné poraĎte čo najskôr. ĎAKUJEM už teraz veľmi pekne.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.