Gong Ešte sa chcem spýtať, príjem tej splátky na účet som zaúčtovala príjem TB a ostatné nezdaniteľné príjmy. Splatenie faktúry - doklad k tomu je ten jednostranný zápočet? To ako zaúčtujem?
A vrátenie zbytku peňazí klientovi TB mínus a ostatné nezdaniteľné výdavky.
Je to takto správne?
ďakujem
Dúfam, že Ťa nedopletiem.
100 000-príjem na BU (bežný účet), a PNZD
Čiastku 65 000, Sk môžeš účtovať i nasledovne:
V priebehu roka účtujeme o príjmoch a výdavkoch, osobne by som v tomto prípade mala 2 spôsoby na výber:
A. na BU Ti stiahlo 65 tis. Sk. V PD budeš účtovať na 2 riadky a to:
výdavok 100 000, Sk z BU a VNZD 100 000, Sk
a príjem 35 000, Sk na BU a POZD (platba za úkony od klienta)
Tu si prilož k Tvojej FA zápočet, aby bolo vidno, prečo sa uhradila čiastka len 65 000, Sk.
Efekt na účet: -100+35=-65 tis. Sk ti stiahlo...
B. V priebehu roka bolo zaúčtované: 100 000 výdavokz BU a PNZD
Uhrada klientovi na účet 65 000, Sk VNZD.
Na konci roka k 31.12. budeš účtovať na základe ID ako o nepeňažných operáciach nasledovne:
ID1- VNZD v sume 35 000, Sk (tu si poznačiť č.PD, kedy bolo zaplatených klientovi na účet 65 tis. Sk)
ID2-POZD v sume 35 OOO, Sk. - tu priložiť FA za poskytnuté služby plus zápočet
Píš si poznámky a č. v PD, aby sa nezabudlo, prečo sa to tak účtovalo. Lepšie sa v prípade DK vysomáriš..